Возврат товара в уе

Программа ругаться не будет, она же не по курсам считает, а по задолженности. Допустим. курс сегодня 53 рубля. а долларов 10. ЕЕ задача, чтобы на счете было 530 рублей. Если на счете она обнаружит только 100 рублей (ну по ошибке), она из них сделает 530, начислив 430 рублей как КР.

Теперь хотят деньгами, опять же, они уже заплатили, т.е. ваш долг по возврату, это их аванс по договору в УЕ, а по ПБУ 3 пересчет авансов в УЕ не производится, сколько заплатили, столько и вернете. поэтому и курс при поступлении возвращенного товара будет не на дату поступления, а на дату их оплаты этого товара. Другое дело, что при варианте «Основной договор» вычислить этот аванс, ну оплату я имею в виду, трудно, но можно.

Опции темы

ZloiBuhgalter, вы имеете ввиду письменный договор как с поставщиком с ними заключить или в программе сделать договор как с поставщиком? Так в программе я сделала договор с ними как с поставщиком, оприходовала, сделала взаимозачет, они уже неделю доказывают, что я должна приходовать феврале по январскому курсу, чтобы сходился акт сверки. В этом то и вопрос- можно ли вручную в 1С бухгалтерия 8.2 менять курсы валют, мое предложение просто переделать документы по отгрузке в январе за минусом возвращенных позиций отвергли, предложение сделать возврат тем же числом января, тоже отвергли.

Согласно пункту 4 статьи 153 НК РФ при определении налоговой базы по НДС в случае реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или у.е., иностранная валюта или у.е. должны пересчитываться в рубли по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Рекомендуем прочесть:  Документы к аттестации врача

Пример

Для выставления корректировочного счета-фактуры на возвращенные товары (операция 5.4 «Выставление корректировочного счета-фактуры») необходимо нажать на кнопку Выписать корректировочный счет-фактуру внизу документа Корректировка реализации (рис. 4). При этом автоматически создается документ Корректировочный счет-фактура выданный, а в форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру.

Получение оплаты от покупателя

Автоматическое формирование счетов-фактур на авансы, полученные от покупателей, можно производить также с помощью обработки Регистрация счетов-фактур на аванс (раздел Банки и касса — подраздел Регистрация счетов-фактур).

Юлия Владимировна
Оцените автора
Заступимся за Вас в правовом поле